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2015年沂水县广播电视台部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分   概    况
一、单位基本情况及主要职能
 基本情况:
沂水县广播电视台下辖沂水人民广播电台、沂水电视台和沂水网。1986年首批被广电部批准成立电视台。2010年4月沂水县广播电视局的职能撤销,组建成立正科级事业单位沂水县广播电视台。
沂水广播电视台共有职工136人,其中具有中级以上职称40余人,电视电台播音员、节目主持20多人。下设总编室、电视新闻部、电台编辑部、经济信息部、电视专题部等12个职能部室。连续多年荣获“省电台集体记者一等奖”和“全市广播电视宣传工作先进单位”,“全省电视宣传先进单位”,是“省级文明单位”。 沂水县广播电视台坚持将传统的广播电视宣传与网上新媒体融合发展,构建“两台一网”,即电视台、广播电台和沂水网宣传的大格局,形成广播电视节目与网上宣传同步发展。不断推进频道和栏目改革,打造一系列具有浓郁地方特色的栏目,突出正确的舆论导向,弘扬正能量,宣传深厚的历史文化,形成了沂水广电宣传特色。现有沂水新闻综合频道(沂水电视台1套)、沂水经济生活频道(沂水电视台2套)、图文信息频道(沂水电视台3套)、沂水公共频道等四个频道和一套调频广播(FM91.1兆赫)节目。开办的节目有《沂水新闻》、《激情沂水》、《行风热线》等。《沂水新闻》节目自2008年2月起,由每周三期,改为每周六期。紧紧围绕县委、县政府确定的重点工作开展宣传。同时,县广播电视台每年播出大量的电视剧和电影。实现两套电视节目分别每天播出16小时。沂水人民广播电台辐射范围达到周边多个县区。
广播电台与县纪委、县纠风办联合主办的《行风热线》,自2005年11月开播以来,循环上线单位增加到32个,现已实现了广播、电视同步直播。群众所反映的问题在县纪委的督办下随时跟踪采访报道,将落实情况通过电台公布反馈。很多群众反映的问题,得到解决和落实,成为政府和群众之间沟通的桥梁。
主要职能:
(一)贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针、政策和法律、法规,依法办台。
(二)研究制定全县广播电视宣传工作计划,组织实施广播电视的重大宣传和报道工作,负责对广播电视节目审查把关,把握正确的舆论导向,发挥舆论监督作用,不断提高节目质量。
(三)负责全县广播电视频谱资源配置,维护电波运行秩序,统一使用管理全县广播电视专用频率、频道,确保完成中央、省和市级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务,确保广播电视正常运行和安全播出。
(四)贯彻执行广播电视产业的政策,开发广播电视资源,促进广播电视产业发展,增强广播电视系统的综合实力。
(五)负责全县广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设,加强干部职工的职业道德教育和业务培训,根据广播电视业的特点,推进广播电视系统管理体制的改革,不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革。
(六)负责对全台人、财、物实行统一管理,负责对办公设备、专业设备实行统一采购、统一调配和统一管理。
(七)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
沂水县广播电视台部门预算包括:广播电视台本级预算、局属事业单位预算。
纳入沂水县广播电视台2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 单位名称 备注
1 沂水县广播电视台本级  
第二部分  2015年部门预算表
1.2015年广播电视台部门收支预算总表
                                              单位:万元
收    入 支    出
项    目 2015年预算 项    目 2015年预算
 一、财政拨款收入    按功能科目  
     财力拨款(补助) 615.00  一、文化体育与传媒支出 1196.5
     纳入预算管理的行政性收费   广播影视 1196.5
     纳入预算管理的专项收入 603.41 其他广播影视支出 1195.5
     国有资源(资产)有偿使用收入   二、社会保障和就业支出 21.91
     罚没收入   行政事业单位离退休 21.91
     其他预算内资金   事业单位离退休 21.91
 二、财政专户核拨资金      
 三、纳入预算管理的政府性基金收入      
 四、其他收入      
       
本年收入合计 1218.41 本年支出合计 1218.41
 五、上级补助收入    上缴上级支出  
 六、上年结转、结余    结转下年  
     其中:一般公共预算结转      
       政府性基金结转      
       专户结转      
收入总计 1218.41 支出总计 1218.41
 
 
2.2015年广播电视台部门支出预算表
单位:万元
科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出
工资福利支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务支出 离退休公用支出
      合 计 1218.41 726.01 75.29 395.2 21.91    
207     文化体育与传媒支出 1196.5 726.01 75.29 395.2      
207 04   广播影视 1196.5 726.01 75.29 395.2      
207 04 99 其他广播影视支出 1196.5 726.01 75.29 395.2      
208     社会保障和就业 21.91       21.91    
208 05   行政事业单位离退休 21.91       21.91    
208 05 02 归口管理的事业单位离退休 21.91       21.91    
3. 2015年“三公”经费支出预算表
                                             单位:万元
总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费  
 
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费  
51.30       21.00 30.30  
  
第三部分  2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
 2015年收入预算为1218.41万元,其中:财政拨款收入615    万元,财政专户核拨资金603.41万元。
 2015年支出预算为1218.41万元,其中:文化体育与传媒支出1196.5万元,社会保障和就业支出21.91万元。
三、“三公”经费预算情况
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共51.3万元。
 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算21万元。单位共有车辆6辆, 包括车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算30.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2015年5月18日
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